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沐川縣統(tǒng)計(jì)局2016年部門決算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2017-09-30 信息編輯:沐川縣統(tǒng)計(jì)局 字體:【

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.制定統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,部署和檢查全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作。

2.組織國(guó)家統(tǒng)計(jì)調(diào)查,搜集、整理、提供全縣的統(tǒng)計(jì)資料。

3.對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的社會(huì)發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,依照國(guó)家的規(guī)定組織國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算。

4.宣傳貫徹統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度,使統(tǒng)計(jì)工作逐步走上法制化軌道。

5.負(fù)責(zé)培訓(xùn)全縣統(tǒng)計(jì)人員搞好統(tǒng)計(jì)登記和建立基本單位名錄庫(kù)工作,指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作,不斷強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)。

(二)2016年重點(diǎn)工作完成情況

1.建立健全了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施了全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度、完成全縣地區(qū)生產(chǎn)總值核算。

2.組織實(shí)施了全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)及能源、投資、人口、居民收入、科技、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

3.組織實(shí)施了全縣第三次農(nóng)業(yè)普查工作。

4.完成貧困監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)工作的數(shù)據(jù)收集匯總,監(jiān)控評(píng)估及數(shù)據(jù)發(fā)布工作等。

二、部門概況

沐川縣統(tǒng)計(jì)局下屬二級(jí)單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支決算總體情況

2016年沐川縣統(tǒng)計(jì)局本年收入合計(jì)290.19萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入275.44萬(wàn)元,占94.9%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入14.75萬(wàn)元,占5.1%。

2016年沐川縣統(tǒng)計(jì)局本年支出合計(jì)296.82萬(wàn)元,其中:基本支出147.47萬(wàn)元,占49.7%;項(xiàng)目支出149.35萬(wàn)元,占50.3%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

四、財(cái)政撥款收支決算情況

沐川縣統(tǒng)計(jì)局2016年度財(cái)政撥款收支總決算296.82萬(wàn)元。與2015年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加65.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.1% ,增長(zhǎng)的主要原因是開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查工作導(dǎo)致財(cái)政撥款收支增加

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

沐川縣統(tǒng)計(jì)局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.0%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加81.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)40.7% ,增長(zhǎng)的主要原因是開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查工作導(dǎo)致財(cái)政撥款收支增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

沐川縣統(tǒng)計(jì)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出282.07萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出213.38萬(wàn)元,占75.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出13.3萬(wàn)元,占4.7%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3.66萬(wàn)元,占1.3%;資源勘探信息等支出41.62萬(wàn)元,占14.8%;住房保障支出10.1萬(wàn)元,占3.6%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為120.41萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平;統(tǒng)計(jì)管理(項(xiàng))2016年決算數(shù)為10.45萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平;專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng))2016年決算數(shù)為48.18萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平;其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng))2016年決算數(shù)為34.34萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為5000元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平;行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為7680元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為12.03萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為3.66萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。

4.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為41.62萬(wàn)元,完成預(yù)算118.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)上年結(jié)轉(zhuǎn)6.62萬(wàn)元。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2016年決算數(shù)為10.1萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

沐川縣統(tǒng)計(jì)局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出147.47萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)131.2萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
  公用經(jīng)費(fèi)16.27萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

沐川縣統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為9.3萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.8萬(wàn)元,完成預(yù)算51.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算48.4%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2015持平

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.8萬(wàn)元,51.6%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.5萬(wàn)元,48.4%。具體情況如下:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)

2016年因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.8萬(wàn)元,其中:

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至201612月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.8萬(wàn)元。主要用于全國(guó)統(tǒng)計(jì)“一套表”聯(lián)網(wǎng)直報(bào)業(yè)務(wù)指導(dǎo);統(tǒng)計(jì)宣傳和執(zhí)法檢查巡查;住戶收支調(diào)查;第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查;下基層調(diào)研、參加會(huì)議、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次,400人,共計(jì)支出4.5萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查2.74萬(wàn)元;農(nóng)村貧困監(jiān)測(cè)1.39萬(wàn)元;名錄庫(kù)核查0.23萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查0.14萬(wàn)元。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

沐川縣統(tǒng)計(jì)局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度,沐川縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.27萬(wàn)元,比2015年增加4.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.6%,增長(zhǎng)的主要原因是開(kāi)展第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)政府采購(gòu)支出情況

2016年度,沐川縣統(tǒng)計(jì)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231,沐川縣統(tǒng)計(jì)局公有車輛1輛,其中:省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)5個(gè),涉及財(cái)政資金129.62萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

8. 一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)管理(項(xiàng)):指反映統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)、統(tǒng)計(jì)執(zhí)法、統(tǒng)計(jì)人員上崗資格認(rèn)定、職稱考試等方面支出。

9.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)專項(xiàng)普查活動(dòng)(項(xiàng)):指反映統(tǒng)計(jì)部門開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出(項(xiàng)):指反映除上述項(xiàng)目以外的其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)老齡事務(wù)(項(xiàng)):指反映老齡事務(wù)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理行政事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

15.資源勘探信息等支出(類)制造業(yè)(款)其他制造業(yè)支出(項(xiàng)): 指指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于制造業(yè)方面的支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 指反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

18.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

19.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

22.“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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